Documentos Regulatórios

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

1. Estrutura de Governança

  • Sócio responsável por Compliance
  • Revisão anual das políticas

2. Gestão de Riscos

  • Mapeamento de riscos operacionais
  • Controle de acesso a dados
  • Backup periódico de informações

3. Segregação de Funções

  • Consultoria separada de eventual intermediação
  • Proibição de movimentação financeira de clientes

4. Auditoria Interna

  • Revisão anual documentada
  • Relatório interno de conformidade