POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS
1. Estrutura de Governança
- Sócio responsável por Compliance
- Revisão anual das políticas
2. Gestão de Riscos
- Mapeamento de riscos operacionais
- Controle de acesso a dados
- Backup periódico de informações
3. Segregação de Funções
- Consultoria separada de eventual intermediação
- Proibição de movimentação financeira de clientes
4. Auditoria Interna
- Revisão anual documentada
- Relatório interno de conformidade